政务中心2016年度部门决算公开

365bet线上娱乐 2017-08-31 来源: 字体: 【】【】【

 湘乡市人民政府政务服务中心

2016年度部门决算情况说明

 

一、单位概况

1、  主要职能

湘乡市人民政府政务服务中心正科级参照公务员管理单位。主要职责是:督查、指导全市政务公开和政务服务工作,集信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与督察为一体的"开放式、一站式"政务服务机构。实行:1)一门式受理制度。凡进入“中心”的行政审批事项都严格实行“两集中、两到位”,市直各职能部门不再直接受理,各部门授予窗口相应的审批权限,确保审批事项能够按要求办理。2)投资审批全程代办制度。为投资置业者全程代办立项、用地、规划、施工许可、工商注册、税务登记等本级行政审批事项以及其他需要服务的事项。3)政务公开制度。坚持以“公开为原则,不公开为例外”的要求,完善公开内容和形式,对全市政务公开工作进行督查、指导、考核,推进乡镇办政务服务建设,营造好便民、高效、务实的政务服务环境。4)办事公开制度。凡进入“中心”的行政审批与服务事项,全面进行监督,公开其办事依据、办事程序、申报资料、承诺时限、收费标准、投诉电话等,坚决做到“依法行政、高效运行、一流服务、公众满意”。5)规范收费制度。银行在“中心”设立收费窗口,非税征缴标准电子固化,凡进入“中心”的收费项目采取“单位出单、财政(税务)开票、银行收款、票款同步、及时划转”的收缴管理办法。6)重大投资项目预审批制度。对市政府明确的重大投资项目和经常务副市长审定的其他重大招商引资项目实行预审批制度。

2、部门决算单位构成

“中心”机关内设办公室、法规业务科、督查科、电子政务管理办公室、市长热线办公室。政务服务大厅共进驻窗口单位33个,窗口工作人员180人。“中心”机关共23人,在职22人,退休1人。

二、政务中心2016年度部门决算情况说明

1、关于政务中心2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年1月至12月我单位收入总额 480.48万元,另外年初结转和结余69.87万元用于当年度继续使用。上年度收入583.07万元,比上年减少17.59%,收入主要来源于财政拨款收入480.48万元。2016年1月到12月的总支出 535.53万元,上年度支出513.2万元,比上年度增4.35%,增加的原因是补发2014年度10月-2015年12月的人员工资及2016年5月起中心工作人员岗位津贴提标。其中工资福利支出282.11万,一般商品和服务支出 233.89万,对个人和家庭补助支出19.53万。

2、关于政务中心2016年度支出决算情况说明

2016年1月到12月的总支出 535.53万元,上年度支出513.2万元,比上年度增4.35%,增加的原因是补发2014年度10月-2015年12月的人员工资及2016年5月起中心工作人员岗位津贴的提标。其中工资福利支出282.11万,一般商品和服务支出 233.89万,对个人和家庭补助支出19.53万。

3、关于政务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共财政拨款收入480.48万元,上年度收入583.07万元,比上年度减少102.59万元,一般公共财政拨款支出535.53万元,上年度支出513.2万元,比上年度增加22.33万元。增加的主要原因是政策性人员工资的增加,以及从2016年5月起中心工作人员岗位津贴的提标。

4、关于政务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出数为535.53万元,上年度支出513.2万元,比上年度增加22.33万元。

2)财政拨款支出决算结构情况

全年财政拨款支出共535.53万元,其中工资福利支出282.11万元,占支出总额的53%,商品和服务支出233.89万元,占支出总额的44%,对个人和家庭的补助支出19.53万元,占支出总额的3%。

3)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款预算数382.96万元,年终决算数535.53万元,财政拨款支出决算与年初预算相比增加152.57万元,2016年财政拨款全部用于为基本支出,主要包括用于机关在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、网络光纤费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费,包含用于政务大厅33个窗口和180个窗口工作人员运转含水电费、物业管理费、电子政务外网和政府门户网维护费、机关干部岗位津贴、窗口工作人员伙食补助费、联合工会费等。

5、关于政务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全年财政拨款支出共535.53万元,其中工资福利支出282.11万元,占支出总额的53%,商品和服务支出233.89万元,对个人和家庭的补助支出19.53万元,其中工资福利预算数190.96万,决算数301.64万元,增加的原因是增加补发工资、中心津补贴的提标。商品和服务支出预算192万元,决算数233.89万元,增加的主要原因是通过政府采购统一配置工作服。

6、关于政务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费总额年初预算数13万元,上年决算数 12.63万元,今年决算数12.7万元,比去年支出增加了0.07万元,相比预算,其中公务用车费用去年决算数2.84万元,今年决算数3.88万元,比去年有所增加,主要原因是汽车发动机故障进行了大修。公务接待费用去年9.79万元,今年8.82万元,比去年有所下降。因公出国(境)费支出0万元,公务接待批次176次,接待人数达1400多人,公务用车1辆,于2016年11月公车改革后交政府办处置。

7、关于政务中心2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金预算收入和支出决算

8、其他重要事项

1)机关运行经费支出情况

政务中心机关运行经费支出233.89万元,上年度236.66万元,比上年度减少2.77万元,主要原因本年经费开支做到节约,严格控制开支。 

2)政府采购支出情况。

本部门2016 年度政府采购支出总额54.16万元,用于政府采购货物支出54.16万元。

3)国有资产占用情况。

截至2016 11 31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,一般公务用车1辆,于2016年11月公车改革已交办政府处值,本单位无单位价值50 万元的通用设备。

4)预算绩效情况的说明

“中心”通过预算绩效管理,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

三、名称解释

四、 政务中心2016年度部门决算表

1)部门收入支出决算总表  

2)部门收入决算表  

3)部门支出决算表

4)部门财政拨款收入支出决算总表

5)一般公共预算财政拨款支出决算表

6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

政务中心部门决算公开.XLS
文件类型: .xls 343456bc508304c67aefeeb185c16393.xls (85.00 KB)