湘乡市民政局2016年度部门决算公开说明

365bet线上娱乐 2017-08-31 来源: 字体: 【】【】【

 

 
湘乡市民政局2016年度部门决算公开说明
 
一、单位概况
(一)主要工作职能
1、负责组织指导拥军优属、拥政爱民活动,申报和褒扬烈士、负责优抚对象和国家机关公务员评残抚恤工作,审核、呈报新增带病回乡、参战参核人员、农村退伍老兵生活补助人员、“三属”人员的政策落实。2、负责军队离退休干部、退伍义务兵、转业退役士官、复员军人的接收、安置和职业技能培训工作。3、负责自然灾害救助和防灾减灾工作,制定自然灾害应急预案、组织、协调救灾工作、查灾、核灾、统计和发布灾情、管理、分配救灾款物并监督使用。4、负责社会救助管理工作,包括城乡低保、农村五保对象的审批,城乡低保、农村五保生活补助发放及日常监督管理、负责临时救助对象的救助及临时救助资金的监督管理,负责城乡医疗救助政策的执行和城乡医疗救助资金的监督管理。5、负责基层政权民主建设,指导村级和社区的各项管理工作,督促搞好村(居)务公开,换届选举等各项工作。6、指导婚姻登记管理工作,结、离婚证的颁发和收养登记管理。7、负责行政地名区划工作,承办与相邻县市区边界的勘定、边界争议的调处工作,承办规定权限内的地名命名、更名材料的审核和报批等事项,如街、巷、弄、小区的命名,路标、路牌的制作,建立和管理地名档案。8、负责社会福利和社会事务工作。百岁老人、高龄老人生活补助的发放,孤儿的申报、审批、认定工作。孤儿生活费的监管和发放,养老机构行政审批和管理,殡葬事业的决策和管理。9、负责做好生活无着的流浪乞讨人员的生活救助工作,包括返乡、医疗、生活等方面的救助。10、负责全市社团登记管理和年检工作以及民办非企业单位的登记和年检工作。11、承办市人民政府交办的其他事项。
(二)单位构成情况
湘乡市民政局为全额拨款独立核算行政单位,内设办公室、救灾救济股、优抚股和法制股,市福利中心、市婚姻登记处等22个职能股室和二级单位。市编委核定民政局机关行政编制20名,机关后勤服务全额拨款事业编制2名,下属二级机构事业编制31名,至2016年12月,共有在职干部职工99人(含康宁医院14人),离退休人员39人。
二、2016年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算执行情况分析
     本年收入总计11937.75万元;本年支出总计10595.76万元。
收入决算情况分析
     本年收入总计11937.75万元,其中财政拨款收入11840.8万元、占总收入的99%;上级补助收入9273.25万元,占总收入的77%;本级预算拨入2567.55万元,占总收入的21%,主要是年初部门预算经费和年中专项经费追回部分;其他收入96.95万元,占总收入的0.8%。
支出决算情况分析
本年支出总计10595.73万元。基本支出936.67万元,占总支出的8.84%,其中人员经费735.95万元,占基本支出的78.5%;日常公用经费200.72万元,占基本支出的21.5%。项目支出9659.06万元,占总支出的91.16%,主要是指民政服务群体补助、救助资金的发放。
  (四)一般公共预算拨款收入支出决算情况分析
  本年财政拨款收入总计11840.8万元,本年财政拨款支出总计10498.78万元。因民生政策的扩面提标,收支较上年均有大幅度增加。
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况分析
  1、财政拨款支出决算总体情况说明
  本年财政拨款支出总计10498.78万元,比上年增加2288.68万元,增长27.88%;
  2、财政拨款支出决算结构情况
  本年财政拨款支出总计10498.78万元。基本支出934.87万元,占总支出的8.9%,其中人员经费735.95万元,占基本支出的78.72%;日常公用经费198.93万元,占基本支出的21.28%;项目支出9563.91万元,占总支出的91.1%。
  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况分析
公共财政拨款年初预算安排支出1724.73元,年末财政拨款支出决算2547.8万元,完成年初预算的147.73%,主要是追加工资提标部分及项目资金支出。主要是追加工资提标部分7.7万元、地名区划经费100万元、乡镇办敬老院运行经费336.81万元、自谋职业一次性经济补助10.8万元、殡葬惠民经费7.88万元、高龄补贴经费359.88万元及项目资金支出。 
 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况分析
  本年财政拨款基本支出总计934.87万元。其中工资福利支出559.17万元,占基本支出的59.82%;商品和服务支出185.84万元,占基本支出的19.88%;对个人和家庭的补助支出176.78万元,占基本支出的18.9%,其他资本性支出13.08万元,占基本支出的1.4%。
  (七)一般公共预算财政拨款“三公经费”经费支出决算情况分析
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  (1)本年“三公“经费财政拨款支出决算合计50.04万元,完成年初预算的54.01%。其中公务用车运行维护费24.23万元,完成年初预算的100.29%;公务接待费24.23万元,完成年初预算的38.77%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定,严格执行厉行节约,严格控制公务接待标准;无因公出国(境)费用。
  (2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本年“三公“经费财政拨款支出决算合计50.04万元,与上年相比大幅度下降。
  2、“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明
  本年公务接待费决算数25.81万元,国内公务接待395批次,接待4421人次;公务用车运行维护费决算数24.23万元,公务用车保有3辆,经费控制在年初预算数内;无因公出国(境)费用。
  (八)本年度我单位无政府性基金预算收入支出。
  (九)其他重要事项
  1、机关运行经费支出情况
  本年度机关运行经费支出198.93万元,比上年增加7.23万元,增长3.78%,增长的主要原因是因机关办公用房始建于上世纪70年代,年代久远,屋面漏雨严重,多次进行整修堵漏,增加了一些机关院内维修(护)费、办公费等。
  2、政府采购支出情况
本年度政府采购支出总额13.08万元, 主要是电脑、空调等办公用品的支出。
3、国有资产占用情况
  截至2016年12月31日,本单位共有车辆3台,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是日常养护车辆;单位价值50万元以上通用设备0台 (套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  4、预算绩效情况的说明
  我局对预算绩效管理工作高度重视,成立了局预算绩效考评工作领导小组,各股室分工明确、相互协调、监督。根据市财政局要求,及时报送了预算绩效管理目标申报表(项目支出、部门整体支出申报表),报送了绩效监控情况表、报送了2015年度绩效管理自评资料。
三、名称解释
财政拨款收入,从财政部门取得的各类财政拨款收入。
事业收入,本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
 3、上级补助收入,从上级主管部门取得的非财政补助收入。
其他收入,即上述规定范围以外的各项收入,包括
利息收入、捐赠收入等。
5、经费支出,即本单位在开展业务活动中发生的各项支出。基本支出是指本单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出是指本单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。
四、湘乡市民政局2016年度部门决算公开表(单位:万元)
部门收入支出决算总表.xls
文件类型: .xls 843aec8e888aeafe331e8aaaf3228a08.xls (31.00 KB)
部门收入决算表.xls
文件类型: .xls 29f0f9473820bc79f7568530f4a9a76b.xls (30.50 KB)
部门支出决算表.xls
文件类型: .xls 0597353384db2dc9e3e31fcebda7acae.xls (30.00 KB)
部门财政拨款收入支出决算总表.xls
文件类型: .xls d2539c605b2aa1239f1ce3596f2c8106.xls (32.00 KB)
一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
文件类型: .xls 42b38c29955c26ea07a86a5cac06bad8.xls (30.50 KB)
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls
文件类型: .xls 6bbd458d99b82773507dafe7848c3367.xls (47.00 KB)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
文件类型: .xls 29b6ada1f897359e52943ff07f5a65a6.xls (27.00 KB)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
文件类型: .xls 73b3e29dfd1d8d1588315f5a3f32dbd6.xls (47.00 KB)
 
 
                                                                                                                                                              2017年8月29日